{"id":17077,"date":"2026-09-14T22:53:40","date_gmt":"2026-09-14T22:53:40","guid":{"rendered":"https:\/\/simetrik.com\/?post_type=glossary&#038;p=17077"},"modified":"2026-09-14T22:53:40","modified_gmt":"2026-09-14T22:53:40","slug":"fechamento-contabil-mensal","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/simetrik.com\/pt-br\/glossary\/fechamento-contabil-mensal\/","title":{"rendered":"Fechamento cont\u00e1bil mensal"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Por que o fechamento mensal \u00e9 importante?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>O fechamento transforma registros sujeitos a confer\u00eancia em uma base revisada. Ele ajuda a identificar lan\u00e7amentos ausentes ou duplicados, diferen\u00e7as sem suporte e movimenta\u00e7\u00f5es atribu\u00eddas ao per\u00edodo incorreto.<\/p>\n\n\n\n<p>A concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil \u00e9 parte essencial desse trabalho, mas n\u00e3o representa todo o fechamento. A equipe tamb\u00e9m observa o corte, revisa ajustes e varia\u00e7\u00f5es, re\u00fane evid\u00eancias e aprova os resultados segundo suas regras internas.<\/p>\n\n\n\n<p>Em um fluxo de controle do fechamento, a Simetrik pode organizar saldos, evid\u00eancias de concilia\u00e7\u00e3o, varia\u00e7\u00f5es e responsabilidades de revis\u00e3o por conta e per\u00edodo. Assim, a equipe identifica o que foi preparado, o que precisa de an\u00e1lise e quem deve revisar. Os respons\u00e1veis pelo fechamento mant\u00eam o julgamento cont\u00e1bil e a aprova\u00e7\u00e3o das conclus\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Como funciona o processo de fechamento cont\u00e1bil mensal?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>Definir o corte e reunir as informa\u00e7\u00f5es.<\/strong> A equipe aplica a data de corte prevista em sua pol\u00edtica e re\u00fane lan\u00e7amentos, extratos, documentos e dados pertinentes. O corte define a qual per\u00edodo cada movimenta\u00e7\u00e3o pertence, embora a confer\u00eancia possa continuar depois do \u00faltimo dia do m\u00eas.<\/li><li><strong>Conciliar saldos e documentos.<\/strong> Os saldos do raz\u00e3o cont\u00e1bil s\u00e3o comparados com extratos, controles auxiliares e outras evid\u00eancias. A equipe investiga diferen\u00e7as para separar erros, registros pendentes, eventos em tr\u00e2nsito e varia\u00e7\u00f5es j\u00e1 explicadas.<\/li><li><strong>Registrar e revisar os ajustes.<\/strong> A equipe prepara os ajustes aplic\u00e1veis, como apropria\u00e7\u00f5es por compet\u00eancia, deprecia\u00e7\u00f5es ou corre\u00e7\u00f5es. Cada ajuste deve ter c\u00e1lculo, suporte, respons\u00e1vel e revis\u00e3o compat\u00edveis com o controle definido.<\/li><li><strong>Revisar os resultados e concluir o per\u00edodo.<\/strong> Os respons\u00e1veis revisam o balancete, as varia\u00e7\u00f5es relevantes e os relat\u00f3rios previstos. Diferen\u00e7as abertas recebem tratamento e acompanhamento documentados conforme a pol\u00edtica da equipe, mesmo que a tarefa operacional j\u00e1 tenha sido marcada como conclu\u00edda.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exemplo de fechamento mensal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Em um exemplo ilustrativo, um controle de despesas indica R$ 120.000 para o m\u00eas, enquanto o raz\u00e3o cont\u00e1bil apresenta R$ 108.000. A diferen\u00e7a \u00e9 de R$ 12.000. A fatura do fornecedor mostra um servi\u00e7o de R$ 7.500 recebido no m\u00eas e ainda n\u00e3o registrado. O controle de ativos e sua mem\u00f3ria de c\u00e1lculo mostram uma deprecia\u00e7\u00e3o de R$ 4.500, previamente apurada para o mesmo per\u00edodo e ainda n\u00e3o contabilizada.<\/p>\n\n\n\n<p>Os dois itens explicam integralmente a diferen\u00e7a, pois R$ 7.500 mais R$ 4.500 totalizam R$ 12.000. Depois de confirmar os documentos e a compet\u00eancia, a equipe registra os dois ajustes. O saldo do raz\u00e3o cont\u00e1bil passa de R$ 108.000 para R$ 120.000 e fica alinhado ao controle de despesas. As evid\u00eancias seguem com a conta para revis\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Corte, prazo e checklist s\u00e3o controles diferentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>A data de corte determina a qual m\u00eas uma transa\u00e7\u00e3o pertence. O prazo indica quando a equipe pretende concluir as revis\u00f5es, e os relat\u00f3rios podem sair depois. Confundir esses marcos aumenta o risco de atribuir um evento ao per\u00edodo errado.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e3o existe dura\u00e7\u00e3o \u00fanica para o fechamento cont\u00e1bil mensal. O calend\u00e1rio depende do volume de dados, da complexidade, das depend\u00eancias e da pol\u00edtica da organiza\u00e7\u00e3o. Uma diferen\u00e7a aberta exige decis\u00e3o documentada sobre corre\u00e7\u00e3o, investiga\u00e7\u00e3o ou acompanhamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Um checklist registra tarefas, respons\u00e1veis, depend\u00eancias, evid\u00eancias e aprova\u00e7\u00f5es. Ele melhora a coordena\u00e7\u00e3o, mas uma caixa marcada n\u00e3o comprova que o saldo est\u00e1 correto. A qualidade depende do controle executado, da evid\u00eancia reunida e da revis\u00e3o realizada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O fechamento cont\u00e1bil mensal \u00e9 o processo de revisar e finalizar os registros de um m\u00eas para que saldos, receitas, despesas e demais movimenta\u00e7\u00f5es perten\u00e7am ao per\u00edodo correto e possam sustentar os relat\u00f3rios financeiros. Ele re\u00fane concilia\u00e7\u00f5es, ajustes documentados, revis\u00e3o e aprova\u00e7\u00e3o conforme as pol\u00edticas da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-17077","glossary","type-glossary","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Fechamento cont\u00e1bil mensal: etapas e controles | Simetrik<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Entenda o fechamento cont\u00e1bil mensal, suas etapas, concilia\u00e7\u00f5es e ajustes. 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